目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 單位概況
一、主要職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分,是實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度在伊州區(qū)的重要機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)委員會(huì)緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安的總目標(biāo),積極參與區(qū)委中心工作,認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政工作職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆哈密市伊州區(qū)委員會(huì)2022年度,實(shí)有人數(shù)46人,其中:在職人員24人,離休人員0人,退休人員22人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆哈密市伊州區(qū)委員會(huì)部門(mén)決算包括:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆哈密市伊州區(qū)委員會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)4個(gè)處室,分別是:辦公室、經(jīng)濟(jì)和提案委員會(huì)工作科、科教文衛(wèi)體及文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)工作科、法制委員會(huì)工作科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)469.43萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)462.29萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬(wàn)元。收入總計(jì)與上年相比,增加59.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.42%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),發(fā)放1人死亡撫恤金,收入增加。
本年支出總計(jì)469.43萬(wàn)元,其中:本年支出合計(jì)467.15萬(wàn)元,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.28萬(wàn)元。支出總計(jì)與上年相比,增加59.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.42%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),發(fā)放1人死亡撫恤金,支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度本年收入462.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入459.75萬(wàn)元,占99.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入2.54萬(wàn)元,占0.55%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度本年支出467.15萬(wàn)元,其中:基本支出446.13萬(wàn)元,占95.50%;項(xiàng)目支出21.02萬(wàn)元,占4.50%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)459.75萬(wàn)元,其中:年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年收入459.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比,增加61.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.46%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),發(fā)放1人死亡撫恤金,收入增加。
財(cái)政撥款支出總計(jì)459.75萬(wàn)元,其中:年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年支出459.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比,增加61.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.46%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),發(fā)放1人死亡撫恤金,支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)376.90萬(wàn)元,決算數(shù)459.75萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.98%,主要原因是:年中追加績(jī)效獎(jiǎng)資金,死亡撫恤金,收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)376.90萬(wàn)元,決算數(shù)459.75萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.98%,主要原因是:年中追加績(jī)效獎(jiǎng)資金,死亡撫恤金,支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.35%,與上年相比,增加61.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.39%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),發(fā)放1人死亡撫恤金,支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))332.31萬(wàn)元,占72.33%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))87.13萬(wàn)元,占18.96%。
3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))17.78萬(wàn)元,占3.87%。
4.住房保障支出(類(lèi))22.24萬(wàn)元,占4.84%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為273.75萬(wàn)元,比上年決算減少29.12萬(wàn)元,下降9.61%,主要原因是:根據(jù)政府收支分類(lèi)規(guī)定,將職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)從此功能科目調(diào)整至衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))、將公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)從此功能科目調(diào)整至衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)從此支出功能科目調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng)):支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元,比上年決算減少37.06萬(wàn)元,下降88.11%,主要原因是:本年政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為42.73萬(wàn)元,比上年決算增加42.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。
4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為4.97萬(wàn)元,比上年決算增加4.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加基層政協(xié)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為5.88萬(wàn)元,比上年決算增加4.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)406.90%,主要原因是:基層工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為28.63萬(wàn)元,比上年決算增加0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.89%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,支出增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為33.92萬(wàn)元,比上年決算增加30.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)970.03%,主要原因是:本年調(diào)出和退休人員比上年增加,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算數(shù)為24.59萬(wàn)元,比上年決算增加24.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:本年行政退休人員離世,撫恤金增加。
9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為11.85萬(wàn)元,比上年決算增加11.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:根據(jù)政府收支分類(lèi)規(guī)定,將基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)整至此功能分類(lèi)反映。
10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為5.93萬(wàn)元,比上年決算增加5.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:根據(jù)政府收支分類(lèi)規(guī)定,將公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)整至此功能分類(lèi)反映。
11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為22.24萬(wàn)元,比上年決算增加1.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.82%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增,住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出443.62萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)415.24萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)28.38萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.53萬(wàn)元,比上年增加1.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.17%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加,公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.53萬(wàn)元,占100.00%,比上年增加1.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.17%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加,公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.53萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.53萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與全年預(yù)算數(shù)相比情況:“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.53萬(wàn)元,決算數(shù)8.53萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無(wú)差異。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)8.53萬(wàn)元,決算數(shù)8.53萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無(wú)差異;公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆哈密市伊州區(qū)委員會(huì)(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.38萬(wàn)元,比上年增加3.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.89%,主要原因是:工會(huì)費(fèi)及福利費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額14.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.56萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額13.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的94.04%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的76.17%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,固定資產(chǎn)原值141.02萬(wàn)元,房屋27.00平方米,價(jià)值1.00萬(wàn)元。車(chē)輛6輛,價(jià)值97.72萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是:一般公務(wù)用車(chē);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2022年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè),全年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)9.97萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理執(zhí)行,按時(shí)完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、跟蹤工作,力求預(yù)算編制準(zhǔn)確,部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化;二是按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)。支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)編制與業(yè)務(wù)密切性可再提高;二是進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效意識(shí),深入“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的觀念,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理和開(kāi)展績(jī)效管理工作學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作,做好預(yù)算的編制;二是增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求開(kāi)展工作。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
2022年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆哈密市伊州區(qū)委員會(huì)決算報(bào)表公開(kāi)
201131001-中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)委員會(huì)-政協(xié)會(huì)議