伊州區(qū)人民政府

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  • 索引號(hào):010614006/2023-02711
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  • 發(fā)文機(jī)關(guān):哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
  • 成文日期:2023-09-19
  • 主題分類:預(yù)決算

新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2023-09-19   瀏覽次數(shù):   【字體:


目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)制定園區(qū)的總體建設(shè)規(guī)劃、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃工作,并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資、項(xiàng)目管理、資金融通工作,對(duì)企業(yè)各種認(rèn)證的初審和代理發(fā)證,協(xié)助入駐企業(yè)辦理各種手續(xù)。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營中的宏觀管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)做好人事、戶籍、勞資和社會(huì)保障工作。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、園區(qū)綠化、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、公共交通服務(wù)及環(huán)境保潔費(fèi)的征收工作。

5.受理、協(xié)調(diào)投資商及企業(yè)的各類投訴,協(xié)調(diào)督促各部門為區(qū)內(nèi)投資商及企業(yè)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境,幫助企業(yè)做好項(xiàng)目征地、拆遷等各項(xiàng)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)為投資商和企業(yè)提供法規(guī)和相關(guān)政策、信息咨詢服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)、企業(yè)文化和對(duì)外宣傳工作。

7.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目定點(diǎn)規(guī)劃、土地審批等事項(xiàng)的申報(bào)工作。

8.負(fù)責(zé)園區(qū)企事業(yè)單位之間的協(xié)調(diào)及人才引進(jìn)、企業(yè)職工技術(shù)培訓(xùn)工作。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等情況。

10.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年度,實(shí)有人數(shù)42人,其中:在職人員42人,離休人員0人,退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看,新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算包括:新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)6個(gè)處室,分別是:黨政辦公室、財(cái)務(wù)管理部、行政服務(wù)部、安全環(huán)保部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、招商項(xiàng)目部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)75,750.26萬元,其中:本年收入合計(jì)75,580.65萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.61萬元。收入總計(jì)與上年相比,增加52,516.46萬元,增長226.03%,主要原因是:單位人員工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),園區(qū)建設(shè)工程資金增加,收入增加。

本年支出總計(jì)75,750.26萬元,其中:本年支出合計(jì)72,582.66萬元,結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,167.60萬元。支出總計(jì)與上年相比,增加52,516.46萬元,增長226.03%,主要原因是:單位人員工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),園區(qū)建設(shè)工程資金增加,支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入75,580.65萬元,其中:財(cái)政撥款收入16,248.54萬元,占21.50%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入59,332.11萬元,占78.50%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出72,582.66萬元,其中:基本支出881.92萬元,占1.22%;項(xiàng)目支出71,700.74萬元,占98.78%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,248.54萬元,其中:年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,財(cái)政撥款本年收入16,248.54萬元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比,減少4,986.53萬元,下降23.48%,主要原因是:單位人員工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),園區(qū)建設(shè)工程資金增加,收入增加。

財(cái)政撥款支出總計(jì)16,248.54萬元,其中:年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,財(cái)政撥款本年支出16,248.54萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比,減少4,986.53萬元,下降23.48%,主要原因是:單位人員工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),園區(qū)建設(shè)工程資金增加,支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)5,546.21萬元,決算數(shù)16,248.54萬元,預(yù)決算差異率192.97%,主要原因是:年中追加人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增及績效獎(jiǎng),工程建設(shè)資金增加,收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)5,546.21萬元,決算數(shù)16,248.54萬元,預(yù)決算差異率192.97%,主要原因是:年中追加人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增及績效獎(jiǎng),工程建設(shè)資金增加,支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,176.80萬元,占本年支出合計(jì)的18.15%,與上年相比,增加7,004.40萬元,增長113.48%,主要原因是:單位人員工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),園區(qū)建設(shè)工程資金增加,支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)4,927.65萬元,占37.40%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)49.14萬元,占0.37%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)80.46萬元,占0.61%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)5,745.69萬元,占43.60%。

5.資源勘探信息等支出(類)2,337.00萬元,占17.74%。

6.住房保障支出(類)36.85萬元,占0.28%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為636.74萬元,比上年決算增加223.4萬元,增長54.05%,主要原因是:在職人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng),支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.70萬元,比上年決算增加0.6萬元,增長600.00%,主要原因是:本年度生活補(bǔ)助增加。

3.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為4,290.21萬元,比上年決算增加4,290.21萬元,增長100%,主要原因是:本年科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為49.14萬元,比上年決算增加7.0萬元,增長16.61%,主要原因是:在職人員增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為52.82萬元,比上年決算增加52.82萬元,增長100%,主要原因是:本年科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為18.43萬元,比上年決算增加18.43萬元,增長100%,主要原因是:本年科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為9.21萬元,比上年決算增加9.21萬元,增長100%,主要原因是:本年科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為3,408.69萬元,比上年決算增加3,408.69萬元,增長100%,主要原因是:本年度新增小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出項(xiàng)目。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2,337.00萬元,比上年決算減少3346.29萬元,下降58.88%,主要原因是:本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

10.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2,337.00萬元,比上年決算增加2,337.00萬元,增長100%,主要原因是:本年度新增其他制造業(yè)支出項(xiàng)目。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為36.85萬元,比上年決算增加5.27萬元,增長16.69%,主要原因是:本年度人員增加,住房公積金支出增加。

12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬元,比上年決算減少1.95萬元,下降100%,主要原因是:本年無此科目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出750.37萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)721.19萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)29.18萬元,包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.14萬元,比上年減少0.16萬元,下降3.02%,主要原因是:減少車輛使用頻次,節(jié)約資金。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.14萬元,占100.00%,比上年減少0.16萬元,下降3.02%,主要原因是:減少車輛使用頻次,節(jié)約資金;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,開支內(nèi)容包括我單位無因公出國(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi),車輛維修維護(hù)費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況:“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)5.14萬元,決算數(shù)5.14萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無差異。其中:因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)5.14萬元,決算數(shù)5.14萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無差異;公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,財(cái)政撥款收入3,071.74萬元,與上年相比,減少11,853.34萬元,下降79.42%。主要原因是:自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券資金減少,收入減少。政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,財(cái)政撥款支出3,071.74萬元,與上年相比,減少11,851.06萬元,下降79.42%。主要原因是:自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券資金減少,支出減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3,071.74萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:

2120803城市建設(shè)支出605.98萬元;

2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出465.75萬元;

2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出2,000.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.18萬元,比上年增加29.18萬元,增長100%,主要原因是:本年新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購情況

2022年度政府采購支出總額104.53萬元,其中:政府采購貨物支出7.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出97.15萬元。

授予中小企業(yè)合同金額104.05萬元,占政府采購支出總額的99.54%,其中:授予小微企業(yè)合同金額104.05萬元,占政府采購支出總額的99.54%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,固定資產(chǎn)原值12,024.12萬元,房屋40,412.81平方米,價(jià)值11,409.48萬元。車輛9輛,價(jià)值237.95萬元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2022年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),全年預(yù)算數(shù)4897.49萬元,全年執(zhí)行數(shù)4897.49萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善園區(qū)道路、排水等基礎(chǔ)設(shè)施,以便大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展,改善園區(qū)環(huán)境,提升園區(qū)服務(wù)能力;二是2022年保障園區(qū)500萬方的用水量,購買三個(gè)第三方服務(wù),對(duì)三座辦公樓進(jìn)行維修,償還歷年欠款項(xiàng)目,保障機(jī)構(gòu)人員劇本需求,完成日常工作任務(wù)提高工作效率,全面開發(fā)建設(shè),完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),相關(guān)人員滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部分業(yè)務(wù)干部對(duì)預(yù)算績效管理工作操作規(guī)程掌握還不夠熟練;二是預(yù)算績效管理水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化學(xué)習(xí),樹牢績效理念,不斷提高規(guī)范化管理水平,不斷提升資金使用效益;二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)績效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告

2022年度新疆哈密高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)決算報(bào)表公開

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