目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 單位概況
一、主要職能
內(nèi)容信息敏感,暫不公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆哈密市伊州區(qū)公安局2022年度,實(shí)有人數(shù)0人,其中:在職人員0人,離休人員0人,退休人員0人(因單位人員涉密,不予公開(kāi))。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,新疆哈密市伊州區(qū)公安局部門(mén)決算包括:新疆哈密市伊州區(qū)公安局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)0個(gè)處室,分別是:無(wú)。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)77,444.91萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)75,943.10萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,501.80萬(wàn)元。收入總計(jì)與上年相比,增加2,701.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.61%,主要原因是:警務(wù)人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),收入增加。
本年支出總計(jì)77,444.91萬(wàn)元,其中:本年支出合計(jì)76,478.87萬(wàn)元,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.04萬(wàn)元。支出總計(jì)與上年相比,增加2,701.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.61%,主要原因是:警務(wù)人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度本年收入75,943.10萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入74,033.12萬(wàn)元,占97.48%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,909.98萬(wàn)元,占2.52%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度本年支出76,478.87萬(wàn)元,其中:基本支出58,983.78萬(wàn)元,占77.12%;項(xiàng)目支出17,495.10萬(wàn)元,占22.88%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)75,479.56萬(wàn)元,其中:年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,446.44萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年收入74,033.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比,增加2,196.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.00%,主要原因是:警務(wù)人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),收入增加。
財(cái)政撥款支出總計(jì)75,479.56萬(wàn)元,其中:年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余553.11萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年支出74,926.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比,增加2,196.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.00%,主要原因是:警務(wù)人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)66,693.88萬(wàn)元,決算數(shù)75,479.56萬(wàn)元,預(yù)決算差異率13.17%,主要原因是:年中追加公共治安管理資金及警務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)66,693.88萬(wàn)元,決算數(shù)75,479.56萬(wàn)元,預(yù)決算差異率13.17%,主要原因是:年中追加公共治安管理資金及警務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,926.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.97%,與上年相比,增加3,089.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.30%,主要原因是:警務(wù)人員增加,工資調(diào)增,補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng),支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))11.80萬(wàn)元,占0.02%。
2.公共安全支出(類(lèi))71,167.95萬(wàn)元,占94.98%。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))400.00萬(wàn)元,占0.53%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))1,402.34萬(wàn)元,占1.87%。
5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))1,043.36萬(wàn)元,占1.39%。
6.住房保障支出(類(lèi))901.01萬(wàn)元,占1.21%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為11.80萬(wàn)元,比上年決算減少5.4萬(wàn)元,下降31.40%,主要原因是:基層工作隊(duì)人員減少,支出減少。
2.公共安全支出(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為55,583.88萬(wàn)元,比上年決算減少4544.35萬(wàn)元,下降7.56%,主要原因是:公安項(xiàng)目減少,支出減少。
3.公共安全支出(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):支出決算數(shù)為10.85萬(wàn)元,比上年決算增加10.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3,187.88%,主要原因是:辦案業(yè)務(wù)增加,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
4.公共安全支出(類(lèi))公安(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為491.49萬(wàn)元,比上年決算增加491.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。
5.公共安全支出(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為15,081.73萬(wàn)元,比上年決算增加5601.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.09%,主要原因是:輔警增加,支出增加。
6.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為400.00萬(wàn)元,比上年決算增加400.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:鏈路費(fèi)補(bǔ)助資金增加,支出增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為1,159.91萬(wàn)元,比上年決算增加305.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.75%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為85.30萬(wàn)元,比上年決算增加71.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)514.55%,主要原因是:退休人員增加,職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,支出增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算數(shù)為157.13萬(wàn)元,比上年決算增加116.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)287.59%,主要原因是:退休人員死亡,發(fā)放一次性死亡撫恤金,支出增加。
10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為50.00萬(wàn)元,比上年決算增加50.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:疫情防控市級(jí)補(bǔ)助資金增加,支出增加。
11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為388.30萬(wàn)元,比上年決算增加388.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:本年增加疫情經(jīng)費(fèi)(249、303核酸檢測(cè)點(diǎn)營(yíng)地建設(shè)),支出增加。
12.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為406.75萬(wàn)元,比上年決算增加406.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。
13.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為198.30萬(wàn)元,比上年決算增加198.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨(dú)列支。
14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為901.01萬(wàn)元,比上年決算增加138.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.15%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T增加,住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,支出增加。
15、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少10.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:本年無(wú)此科目支出。
16、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少3.20萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:本年無(wú)此科目支出。
17、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少500.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:本年無(wú)此科目支出。
18、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少26.04萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:本年無(wú)此科目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58,983.78萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)57,206.86萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)1,776.92萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元,比上年減少8.04萬(wàn)元,下降89.33%,主要原因是:減少車(chē)輛使用頻次,節(jié)約資金。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,占100.00%,比上年減少8.04萬(wàn)元,下降89.33%,主要原因是:減少車(chē)輛使用頻次,節(jié)約資金;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛燃油費(fèi),車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi),車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量按照公安機(jī)關(guān)警務(wù)工作秘密相關(guān)規(guī)定,不予公開(kāi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與全年預(yù)算數(shù)相比情況:“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元,決算數(shù)0.96萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無(wú)差異。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元,決算數(shù)0.96萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:預(yù)決算一致,無(wú)差異;公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度新疆哈密市伊州區(qū)公安局(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,776.92萬(wàn)元,比上年增加484.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.50%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T增加,支出增加。
(二)政府采購(gòu)情況
考慮當(dāng)前新疆公安工作的實(shí)際情況,政府采購(gòu)決算情況不予公開(kāi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
考慮當(dāng)前新疆公安工作的實(shí)際情況,國(guó)有資產(chǎn)占用決算情況不予公開(kāi)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2022年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè),全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)0.00萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:我單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:我單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。下一步改進(jìn)措施:我單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
2022年度新疆哈密市伊州區(qū)公安局決算報(bào)表公開(kāi)